Czy wszystkie wewnatrzwspolnotowe faktury musza byc zaksiegowane w miesiacu, w ktorym byly wystawione? Jezeli ktos mi wystawia fakture 31-go nie ma szans, zebym ja dostala na czas, zeby w tym samym miesiacu zaksiegowac.
W tym momencie musze zdaje sie skorygowac deklaracje
VAT-UEK w miesiacu nastepnym ujmujac spozniona fakture. Ale wtedy moja deklaracja
VAT-UE nie bedzie sie zgadzala z
VAT-7. Czy w takim razie nalezy rowniez poprawic deklaracje
VAT-7?
Problem w tym, ze mamy wielu Europejskich dostawcow i klientow, czy oznacza to, ze co miesiac deklaracje musze byc korygowane?