Proszę o pomoc przy wypełnieniu
VAT-7. Mam fakturę na zakup złomu. Na koniec m-ca wystawiłam fakturę wewn. i naliczyłam pod. 23% od wart. faktury zakupu. Wart. netto ujmuje w poz. 41 deklaracji, a wyliczony przeze mnie podatek w pozycji 42, tak? Równocześnie te same wartości, czyli netto i podatek wprowadzam w poz. 51 i 52. Tak? Bardzo proszę o potwierdzenie!
czy to prawda, że nie muszę ujmować tego w poz. 51 i 52 od razu i mogę to zrobić dopiero w kolejnym m-cu?