Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo w kraju (na podstawię art. 113 ust. 1) i podatnikiem czynnym
VAT europejskim.
Świadczę usługi na rzecz podatnika z kraju UE (a także osiągam przychody tutaj w Polsce, ale to w mojej sytuacji pewnie mało istotne). Do tej pory co miesiąc składałem samą informacji
VAT-UE, teraz US się odezwał, że samo
VAT-UE nie wystarczy (bo nie wchodzi im do systemu) i trzeba złożyć jeszcze jakąś deklarację.
Czy rzeczywiście oprócz informacji
VAT-UE muszę składać jakąś inne?
Jeżeli tak, to jaką?
Być może właśnie
VAT-7, ale jak mam złożyć
VAT-7 skoro jestem na zwolnieniu podmiotowym?