Polska Firma dokonała zakup auta w Słowackiej firmie w listopadzie. Invoice był z stawką
VAT 0%.
Po dostawie do Polski nie był on rejestrowany oraz nie był zgłaszany do US.
W grudniu księgowa wykazała te auto jako towar i został naliczony na niego podatek
VAT 23%.
W styczniu te auto został sprzedane firmie na Ukrainę i odbyło odprawę eksportową w UC i zostało wywiezione z kraju. Invoice był wystawiony z stawką
VAT 0%.
Czy ten
VAT który był zapłacony w grudniu za tę auto do zwrotu polskiej firmię?